AGPE realizó verificaciones de in situ de obras ejecutadas con fondos de FONACIDE en el Departamento de Paraguarí Imprimir

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El equipo técnico del Departamento de Verificación de Obras de la Dirección de Rendición de Cuentas del FONACIDE, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 4758/2012 “Que Crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)…” realizó la verificación in situ de obras ejecutadas con fondos de FONACIDE, correspondiente a las Rendiciones de Cuentas del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2022, en Distritos del Departamento de Paraguarí, en los Municipios de Acahay, Ybytymi y La Colmena, entre los días 10 y 14 de abril del corriente año.

 
Feliz día del trabajador Imprimir

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Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Mag. Luis Cardozo Olmedo se reunió con el Embajador José Chih-Cheng Han de la República de China (Taiwán) Imprimir

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La reunión tuvo como objetivo principal, explorar las posibilidades de Cooperación en el marco del fortalecimiento institucional de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en sus componentes tecnológico y de sistemas, para lo cual, en esta ocasión fue elevado un primer perfil de Proyecto para su consideración.

 

En la oportunidad el ministro Cardozo resaltó, cuan valorada es la siempre buena predisposición y la brillante gestión del Embajador Han en apoyar estratégicamente a las Instituciones del Estado en el cumplimiento de sus objetivos, afianzando a la par los lazos entre Paraguay y la República de China (Taiwán).

 

Cabe destacar además que, este acercamiento forma parte de las acciones impulsadas por el ministro Cardozo para el fortalecimiento institucional, a fin de tornar más eficiente los trabajos y contribuir a garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

 

De la reunión participó, además, Rocío Irigoitia en carácter de Asesora Técnica.

 
Rol del Auditor Interno en la transformación del Sector Público Imprimir

seminario

 

Con el objetivo de incentivar la aplicación de nuevas herramientas que mejoren los entornos de control y la transparencia en las entidades públicas en los auditores internos de los Organismos y Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo (OEPE) culmina en la fecha el “Seminario Internacional Auditoría Interna Sector Publico 4.0 innovación, riesgo y compliance”.
 
El ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Mag. Luis Cardozo Olmedo al hacer una evaluación del mismo, destacó el nivel de disertantes internacionales cuyas ponencias fortalecerá la tarea diaria que venimos realizando en nuestras instituciones, así como el avance tecnológico que se vienen imponiendo en   la transformación para el Sector Público.

 

Para esta actividad, se han seleccionado cuidadosamente los temas teniendo en cuenta el nuevo rol del Auditor Interno Institucional ante la innovación, los riesgos y el compliance.

 

El evento contó con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández y el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), Federico Hetter. También estuvieron como disertantes el Director Nacional de la DNCP Pablo Seitz Ortiz , Teodora Recalde Directora General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, cómo así también Elvira Pereira y Julio Noguera del Ministerio de Hacienda, también estuvo Miguel Gaspar especialista en Ciberseguridad y exponentes de Argentina y Perú.

 
Importante avance de la AGPE en el cumplimiento de normas y buenas prácticas internacionales Imprimir

PEFA-2022

 

Días pasados se presentó la cuarta “Evaluación del Gasto Público y Rendición de Cuentas” PEFA++, realizada por el Ministerio de Hacienda, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la presentación estuvo presente el Ministro Auditor General del Poder Ejecutivo, Mag. Luis Cardozo Olmedo.

 

Cabe destacar que la Auditoria General del Poder Ejecutivo, ha participado en la evaluación del Pilar V Previsibilidad y Control de la Ejecución Presupuestaria indicador “ID 26 Auditoría Interna” que evalúa los estándares y procedimientos aplicados por la función de la auditoría interna para determinar que los mismos se encuentren alineados con las buenas prácticas internacionales. En este sentido, se presenta mejora de desempeño desde la evaluación anterior en el año 2016. Las AII concentran buena parte de su tiempo en la evaluación del sistema de control interno, así como el incremento en el cumplimiento de los planes de auditoría y la respuesta de las entidades a las recomendaciones de las AII.

 

El trabajo de evaluación a la AGPE, consistió en la cobertura de la auditoría interna, las respuestas dadas a las auditorías internas, naturaleza de las auditorías realizadas y las normas aplicadas. Así como la ejecución de auditorías internas y presentación de informes, tomándose como parámetro de evaluación los puntajes obtenidos el año 2016.

 

El informe señala que, a diferencia del año 2016, las AII ahora concentran buena parte del tiempo en la evaluación de la suficiencia y eficacia de los controles internos, la función de auditoría interna se ajusta a normas locales de auditoría y se somete a un seguimiento de su calidad por la AGPE.

 

En contraste con año 2016, en cual no se encontró un informe que evidencie el cumplimiento de los planes o programas de auditoría, en este periodo de evaluación, la mayoría de las auditorías programadas se finalizan en un 71%, como se evidencia en los informes de la AGPE.

 

En la dimensión que refiere a la Respuesta a los Informes de Auditoría Interna, se presenta una mejora, pues en el año 2016 no se disponía de datos específicos sobre las recomendaciones generadas o de un promedio de asimilación de estas; sin embargo, en la evaluación actual se encontró evidencia de que la mayor parte de las instituciones auditadas respondieron de manera parcial a las recomendaciones de la auditoría interna, dentro de los 12 meses posteriores a la preparación del informe.

 
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